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Seccin: Estado de Veracruz

Emite Auditor del ORFIS lineamientos del Sistema de Evaluación y Fiscalización de Veracruz

Se establecerán los mecanismos de coordinación efectiva entre el ORFIS y los Órganos Internos de Control: Portilla Vásquez

Javier Salas Hernndez Xalapa, Ver. 10/08/2018

alcalorpolitico.com

Para el fortalecimiento de las acciones de control interno, prevención, detección y corrección entre el ORFIS y los Órganos Internos de Control de los entes fiscalizables y para que se permita una mejor rendición de cuentas y una eficiente fiscalización, el auditor general, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, emitió los lineamientos del Sistema de Evaluación y Fiscalización de Veracruz (SEFISVER).
 
El titular del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) consideró que en los procesos de fiscalización, la evaluación de los sistemas de control interno, a través de la participación ciudadana, es el eje para la generación de mejores resultados.
 
Por ello, se coordinarán acciones con los Órganos Internos de Control de los entes fiscalizables para fortalecer las actividades que tienen encomendadas mediante la prevención, detección y corrección que en el ámbito de sus competencias efectúen, derivadas de las evaluaciones a los sistemas de control interno, de las revisiones, de las auditorías y de la comprobación del cumplimiento normativo en la administración de los recursos públicos; lo que contribuirá a una mejor rendición de cuentas y transparencia.
 
Dijo que también se establecerán los mecanismos de coordinación efectiva entre el ORFIS y los Órganos Internos de Control para el suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que ampara la gestión pública.
 
Portilla Vásquez añadió que para dar cumplimiento a las atribuciones del ORFIS relativo al establecimiento de mecanismos de coordinación para fortalecer la prevención en los Órganos Internos de Control, se someterá a su consideración, para su autorización, un programa de auditorías internas coordinadas en donde se indicarán los entes fiscalizables que participarán, en los procedimientos, alcances y tiempo previsto, así como el calendario de reuniones que se lleven a cabo.
 
El ORFIS, a través del SEFISVER, presentará a los titulares de los Órganos Internos de Control el Programa de Auditorías Internas Coordinadas con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Programa Anual de Trabajo y reducir riesgos asociados al incumplimiento normativo en la administración de los recursos públicos; en caso de detectarse hallazgos, éstos serán atendidos de manera oportuna, para prevenir posibles incumplimientos a la normatividad aplicable, contribuyendo a una mejor rendición de cuentas y transparencia.
 
El titular del Órgano Interno de Control deberá notificar a los servidores públicos del Ente Fiscalizable, los hallazgos y recomendaciones determinadas en la auditoría interna coordinada con la finalidad de ser aclarados y solventados dentro del plazo establecido para la solventación o aclaración de las mismas. Los documentos y aclaraciones presentadas al Órgano Interno de Control por los servidores públicos del Ente Fiscalizable serán valoradas, para la solventación de los hallazgos y recomendaciones; debiendo notificar el resultado obtenido del análisis efectuado
 
De los hallazgos que no hayan sido solventados, así como a las recomendaciones efectuadas, el Órgano Interno de Control les dará seguimiento, notificando al ORFIS a través del SEFISVER las medidas de control que haya implementado.
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